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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0004413
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16904308
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.120.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            802
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.479.840
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.192.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.201
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 657.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 877.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            787858-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-24-245480
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.120.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.098.950
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.479.840
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435775
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de estantes metálicos - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        