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Datos del Pago

Nro. de Factura
1401 - 1402
Nro. de Timbrado
11606448
Monto de la Factura
₲ 24.589.360
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.499.944
IVA

Retención DNCP
₲ 89.416
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-134038
Monto Contrato
₲ 24.589.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.589.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.499.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314541
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron