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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000073
Nro. de Timbrado
11795793
Monto de la Factura
₲ 210.282
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.517
IVA
₲ 19.117
Retención DNCP
₲ 765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123599
Monto Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn