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Datos del Pago

Nro. de Factura
4426,4489/4497
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 6.069.300
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.755
IVA
₲ 551.755

Retención DNCP
₲ 21.629
Retención IVA
₲ 165.525
Retención Renta
₲ 110.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.040

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124434
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.778.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305789
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion y Edición de Video
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn