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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-00057368
Nro. de Timbrado
13371345
Monto de la Factura
₲ 129.750.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.215.063
IVA
₲ 11.795.455

Retención DNCP
₲ 457.664
Retención IVA
₲ 3.538.637
Retención Renta
₲ 3.538.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175823
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.398.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365639
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalaciones de Acondicionadores de Aire, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas