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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005851
Nro. de Timbrado
14246440
Monto de la Factura
₲ 8.006.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.541.541
IVA
₲ 727.864

Retención DNCP
₲ 28.241
Retención IVA
₲ 218.359
Retención Renta
₲ 218.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
11A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174218
Monto Contrato
₲ 30.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.792.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.717.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas