Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
13576211
Monto de la Factura
₲ 19.425.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.296.937
IVA
₲ 1.765.909

Retención DNCP
₲ 68.517
Retención IVA
₲ 529.773
Retención Renta
₲ 529.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182072
Monto Contrato
₲ 37.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.016.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas