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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020579
Nro. de Timbrado
14614845
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.099
IVA
₲ 325.455

Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 97.637
Retención Renta
₲ 97.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179864
Monto Contrato
₲ 23.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.012.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica