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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-702/665
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14202620
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 170.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            486
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 169.382
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 618
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
        
                                    RUC
                            
            514566-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            52/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-19-183275
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.943.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.661.296
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361861
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        