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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006773
Nro. de Timbrado
13019955
Monto de la Factura
₲ 9.262.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.724.130
IVA
₲ 252.600

Retención DNCP
₲ 32.670
Retención IVA
₲ 252.600
Retención Renta
₲ 252.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171349
Monto Contrato
₲ 9.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.724.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Conacyt 14-INV-046
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas