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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006887
Nro. de Timbrado
13859252
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170941
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.364.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.517.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360566
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas