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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003268
Nro. de Timbrado
144702229
Monto de la Factura
₲ 109.382.086
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.029.970
IVA
₲ 9.943.826
Retención DNCP
₲ 385.820
Retención IVA
₲ 2.983.148
Retención Renta
₲ 2.983.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179271
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.184.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.982.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIASDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias