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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002083
Nro. de Timbrado
13158314
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.895
IVA
₲ 94.091

Retención DNCP
₲ 3.651
Retención IVA
₲ 28.227
Retención Renta
₲ 28.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169956
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.361.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.927.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales