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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002957
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 50.140.350
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.441.593
IVA

Retención DNCP
₲ 194.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.504.212
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183297
Monto Contrato
₲ 50.140.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.140.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.441.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción