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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012614
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.277
IVA

Retención DNCP
₲ 723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182220
Monto Contrato
₲ 205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas