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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010024257
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091

Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169834
Monto Contrato
₲ 45.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.049.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.810.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354024
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales