Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019915
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 4.142.663
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.273
IVA
₲ 86.563

Retención DNCP
₲ 15.738
Retención IVA
₲ 25.969
Retención Renta
₲ 121.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.622.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias