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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002102
Nro. de Timbrado
13725747
Monto de la Factura
₲ 538.100
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.851
IVA
₲ 48.918

Retención DNCP
₲ 1.899
Retención IVA
₲ 14.675
Retención Renta
₲ 14.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169957
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.844.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.793.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales