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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001302
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.236
IVA

Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175320
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales