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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012518
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 7.599.990
Nro. de Orden de Pago
2292
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.158.639
IVA
₲ 690.908

Retención DNCP
₲ 26.807
Retención IVA
₲ 207.272
Retención Renta
₲ 207.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180271
Monto Contrato
₲ 7.599.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.599.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.158.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369523
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalacón de módulos SLMA y ups para central telefónica - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica