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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184139
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371305
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica