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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Nro. de Timbrado
13472694
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.040.945
IVA
₲ 969.091
Retención DNCP
₲ 37.601
Retención IVA
₲ 290.727
Retención Renta
₲ 290.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE GIACOMUZZI SOLIS
RUC
2988705-4
Número de Contrato
000012/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174380
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.061.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO EN REDES SOCIALES DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL RECTORADO -UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado
