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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002541
Nro. de Timbrado
13657085
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.472
IVA
₲ 484.545

Retención DNCP
₲ 18.800
Retención IVA
₲ 145.364
Retención Renta
₲ 145.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JOSE GIACOMUZZI SOLIS
RUC
2988705-4
Número de Contrato
000012/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174380
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.061.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO EN REDES SOCIALES DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL RECTORADO -UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado