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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001050
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13815851
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.984.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3780
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.242.936
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.725.836
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 105.762
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 817.751
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 817.751
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KOHN & COMPANY S.A..
        
                                    RUC
                            
            80088447-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-19-175299
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 77.020.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.284.788
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.369.335
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358704
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        