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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
13579482
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
4207
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
IVA
₲ 154.545

Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178296
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365464
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos químicos para laboratorio de proyectos financiados por CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica