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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008499
Nro. de Timbrado
13607429
Monto de la Factura
₲ 27.606.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.003.314
IVA
₲ 2.509.682

Retención DNCP
₲ 97.376
Retención IVA
₲ 752.905
Retención Renta
₲ 752.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178645
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.998.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366574
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas