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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002138
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.109
IVA
₲ 197.273

Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171822
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.812.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.559.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339354
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas