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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020013848
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13005577
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.261.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1121
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.781.261
        
                                    IVA
                            
            ₲ 751.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.139
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 225.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 225.300
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVISYS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-19-169474
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 149.996.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.439.588
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.277.002
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354037
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        