Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002905
Nro. de Timbrado
13785123
Monto de la Factura
₲ 22.780.486
Nro. de Orden de Pago
3241
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.457.561
IVA
₲ 2.070.953

Retención DNCP
₲ 80.353
Retención IVA
₲ 621.286
Retención Renta
₲ 621.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185213
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.100.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria