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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003052
Nro. de Timbrado
14487607
Monto de la Factura
₲ 19.802.869
Nro. de Orden de Pago
3377
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.652.863
IVA
₲ 1.800.260

Retención DNCP
₲ 69.850
Retención IVA
₲ 540.078
Retención Renta
₲ 540.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185213
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.100.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria