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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Nro. de Timbrado
14487607
Monto de la Factura
₲ 28.296.390
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.653.141
IVA
₲ 2.572.399
Retención DNCP
₲ 99.809
Retención IVA
₲ 771.720
Retención Renta
₲ 771.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185213
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.100.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria