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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003120
Nro. de Timbrado
14470229
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
IVA
₲ 63.636

Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177628
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción