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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-19400
Monto de la Factura
₲ 7.044.000
Nro. de Orden de Pago
2483
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.018.898
IVA

Retención DNCP
₲ 25.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-6292
Monto Contrato
₲ 15.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.768.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197857
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE BUFFET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac