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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-5936
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
24-06-2010
Fecha Emisión Cheque
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
IVA

Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-3291
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.734.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197984
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE REPUESTO DE ESCALERA MECANICA PARA AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac