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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-02807
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.921.600
IVA

Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18684
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.078.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.921.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205432
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC AÑO 2010
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac