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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015032
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
26-08-2010
Fecha Emisión Cheque
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLORES MY GARDEN SA
RUC
80016683-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2575
Monto Contrato
₲ 13.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.848.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.805.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197954
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac