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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005122
Monto de la Factura
₲ 31.145.500
Nro. de Orden de Pago
20199092
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.336.795
IVA
₲ 2.831.409

Retención DNCP
₲ 109.859
Retención IVA
₲ 849.423
Retención Renta
₲ 849.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56569
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178266
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.808.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365519
Nombre de la Licitación
Cd_6389.Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande