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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005236
Monto de la Factura
₲ 2.642.640
Nro. de Orden de Pago
20203990
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.175
IVA
₲ 240.240

Retención DNCP
₲ 9.321
Retención IVA
₲ 72.072
Retención Renta
₲ 72.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55557
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178232
Monto Contrato
₲ 13.601.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.601.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.811.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande