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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021137
Monto de la Factura
₲ 941.400
Nro. de Orden de Pago
20216883
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.302
IVA
₲ 85.582

Retención DNCP
₲ 3.423
Retención IVA
₲ 25.675
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
56608
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185160
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.837.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.938.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370597
Nombre de la Licitación
cd_6430 Servicio de Impresiones Varias, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande