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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-049916
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8505
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-09-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.182
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.182
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
        
                                    RUC
                            
            80031893-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/03/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-12-46804
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.850.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 100.726
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.363
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226663
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Primas y gastos de seguro Ad referendum
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        