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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003410
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
10266
Fecha de Orden de Pago
01-02-2013
Fecha Emisión Cheque
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.000
IVA

Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
245/393
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-52244
Monto Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230862
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado