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Datos del Pago

Nro. de Factura
0004000-102/3-105-315/6
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
9005
Fecha de Orden de Pago
26-10-2012
Fecha Emisión Cheque
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA

Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1413/1215/1214/1213
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55026
Monto Contrato
₲ 32.522.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.829.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado