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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003996
Monto de la Factura
₲ 774.700
Nro. de Orden de Pago
8897
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.883
IVA

Retención DNCP
₲ 2.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1413/1215/1214/1213
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55026
Monto Contrato
₲ 32.522.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.829.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado