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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006327
Nro. de Timbrado
12231799
Monto de la Factura
₲ 24.809.900
Nro. de Orden de Pago
95825
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.554.455
IVA
₲ 2.255.445

Retención DNCP
₲ 88.413
Retención IVA
₲ 676.634
Retención Renta
₲ 451.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147979
Monto Contrato
₲ 40.146.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.464.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.496.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal