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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
12286678
Monto de la Factura
₲ 6.159.000
Nro. de Orden de Pago
93071
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.857.097
IVA
₲ 559.909

Retención DNCP
₲ 21.948
Retención IVA
₲ 167.973
Retención Renta
₲ 111.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
CD 11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-141152
Monto Contrato
₲ 6.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.857.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal