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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 9.970.101
Nro. de Orden de Pago
25671
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.382.318
IVA
₲ 906.373

Retención DNCP
₲ 35.167
Retención IVA
₲ 271.912
Retención Renta
₲ 271.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ
RUC
3585667-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-236985
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.418.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.475.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429586
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Instalaciones Eléctricas de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional