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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003099
Nro. de Timbrado
16639886
Monto de la Factura
₲ 14.994.238
Nro. de Orden de Pago
51791
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.631.125
IVA
₲ 1.363.113

Retención DNCP
₲ 52.344
Retención IVA
₲ 408.934
Retención Renta
₲ 545.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/CD/23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233112
Monto Contrato
₲ 14.994.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.637.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.631.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426253
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado