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Datos del Pago

Nro. de Factura
0001-001-0001593
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 42.748.800
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.455
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-120739
Monto Contrato
₲ 66.581.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.856.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.650.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua