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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
21466
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
IVA
₲ 522.727

Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
057/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104197
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.839.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285562
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para Generadores del BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf