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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059601
Nro. de Timbrado
11586282
Monto de la Factura
₲ 2.070.500
Nro. de Orden de Pago
19093
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.008
IVA
₲ 188.227
Retención DNCP
₲ 7.379
Retención IVA
₲ 56.468
Retención Renta
₲ 37.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
187/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108859
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.001.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287053
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Sellos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf